合力泰制定内部审计管理制度,强化审计监督与治理

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2026年2月27日,合力泰科技股份有限公司发布《内部审计管理制度》。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,适用于公司及各级全资子公司、控股子公司、分支机构,以及对公司具有重大影响的参股公司。

公司在董事会下设审计委员会,内部审计机构独立行使职权,对董事会负责并向审计委员会报告工作。审计委员会负责监督及评估内外部审计和内部控制工作,内部审计机构则履行对内部控制、财务收支等的审计职责,协助反舞弊,定期报告工作。

内部审计工作包括计划、准备、实施、报告和后续审计等阶段。公司建立审计发现问题整改机制,审计结果作为考核、任免等决策依据。同时,制度对被审计单位和内部审计机构及人员的违规行为明确了责任追究措施。

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