2026年4月25日,派瑞股份发布董事会关于2025年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明。信永中和对公司2025年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告,提醒关注公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查,截至审计报告日调查未结案。
公司董事会尊重并认可该审计报告,认为其客观反映公司财务状况等及潜在风险,已开展内部自查并更正会计差错。审计委员会也认可报告,将监督整改。
2025年12月26日公司收到《立案告知书》,2024年度一笔销售合同部分收入延期确认,公司已进行会计差错更正及追溯调整。为消除影响,公司采取多项措施:全力配合监管调查,争取尽快结案;启动“财务内控专项提升行动”,包括修订收入确认细则、强化业财核对机制、加强关键岗位培训;及时履行信息披露义务,维护投资者关系;开展“内控体系全面整改提升专项治理年”活动。目前调查未形成最终结论,公司将配合调查并履行信披义务,提醒投资者注意风险。