翰博高新2025年度内控有效,将持续完善制度建设

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2026年04月27日,翰博高新发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告称,公司依据相关规范体系和自身制度办法,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,审计意见与公司评价结论一致。公司已建立健全内部控制管理制度,能保障资产安全和经营活动正常进行,未来将进一步完善制度建设,加强培训学习,开展内部审计。

评价范围涵盖公司及控股子公司,包括组织架构、发展战略等业务和事项,重点关注销售与收款等领域。公司从内部控制环境、控制活动、风险评估、信息与沟通、内部监督等方面进行了评价。同时,明确了财务和非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内均未发现重大和重要缺陷。

此外,报告期内,翰博高新控股子公司博晶科技(滁州)有限公司与东阳蔚东科技有限公司开展供应链融资业务,有3191.44万元未按合同约定收回,截至报告日已回款540.10万元,未回款2651.34万元。除此之外,无其他影响内部控制有效性的重大事项。

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