2026年4月27日,深圳市则成电子股份有限公司发布控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明公告。大华会计师事务所接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了则成电子2025年度财务报表,并于2026年4月23日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据相关规定,该事务所就则成电子编制的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明。事务所对汇总表所载资料与审计财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除对则成电子实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为更好理解资金占用情况,汇总表应与已审财务报表一并阅读。