斯达半导2025年审计委员会履职尽责,多方面工作有序推进

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2026年05月03日,斯达半导体股份有限公司发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第五届审计委员会由独立董事崔晓钟(主任委员)、独立董事吴兰鹰、董事龚央娜三名成员组成,崔晓钟为会计专业人士。2025年度,审计委员会共召开4次会议,审议通过了包括公司2024年年度报告、财务决算报告、利润分配议案等多项议案。

在主要工作方面,一是监督及评估外部审计机构工作,经评估决定2025年继续聘请立信会计师事务所为审计机构,且审计期间立信勤勉尽责,审计费与披露情况相符;二是指导内部审计工作,审阅并认可内审计划,督促执行并提出指导意见,未发现重大问题;三是审阅公司财务报告,认为报告真实、完整、准确;四是评估内部控制有效性,公司治理结构和制度完善,各层级规范运作;五是协调管理层等与外部审计机构的沟通。

总体而言,2025年审计委员会履职尽责,2026年将继续秉持独立、客观、专业原则,维护公司和股东权益。

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