圣邦股份2025年度内控评价无重大缺陷,持续完善内控促发展

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2026年3月28日,圣邦微电子(北京)股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系,结合自身制度和办法,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及子公司,涉及治理结构、财务管理等多方面业务,重点关注采购、营销等领域。

公司制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷。

在内部控制建设方面,公司在控制环境上完善公司治理、组织结构,培育企业文化,加强内部审计和人力资源管理;建立风险评估体系,对各类风险进行识别和应对;在控制活动上,对财务管理、市场营销等多方面进行有效控制,如研发费用投入104,519.49万元,较上年同期增加20.03%,占公司营业收入的26.81%,推出的新产品达国际先进水平。同时,公司建立信息与沟通体系,加强对内部控制的监督。

公司认识到内部控制可能因固有局限和环境变化出现偏差,未来将匹配发展战略,完善内部控制制度,优化评价方法,推进风险评估体系建设,促进公司健康可持续发展。整体来看,公司在重大方面保持了有效的内部控制,不存在重大缺陷。

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