2026年03月29日,广州广合科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了广合科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,广合科技于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广合科技2025年财务报告内部控制获有效认定
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