秦安股份2025年度内控有效,2026年将健全内控体系促发展

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2026年03月29日,秦安股份发布2025年度内部控制评价报告。报告称,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效,内控审计意见与公司评价结论一致,且报告期内未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围方面,纳入评价单位资产总额占比84.98%,营业收入占比100%,涵盖组织架构、财务管理等业务,重点关注高风险领域。因法定豁免,未将2025年12月并购的安徽亦高光电及其子公司纳入评价范围。

公司依据相关规范确定内控缺陷认定标准,与往年一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷。

2025年公司内控运行良好,未发现重大和重要缺陷。2026年公司将继续重视内控,优化流程、完善制度,健全内控体系,防范风险,保障公司发展。

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