2026年3月30日,上海复旦微电子集团股份有限公司发布海外监管公告。公告称,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条规定,刊载公司于上海证券交易所网站发布的《2025年度内部控制审计报告》。
安永华明会计师事务所按照相关要求,审计了上海复旦2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性;注册会计师在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。不过审计意见认为,上海复旦于2025年12月31日按照相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。