南京熊猫2025年度内控评价有效,2026年聚焦高质量发展

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2026年3月30日,南京熊猫电子股份有限公司发布《南京熊猫电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

报告显示,在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖南京熊猫母公司及多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,重点对内控建设与监督、“三重一大”决策机制落实等业务和事项开展自评,关注子公司管控、业务风险控制等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致。报告期内,财务报告内部控制无重大、重要和一般缺陷;非财务报告内部控制发现5个一般缺陷,无重大和重要缺陷,且均已完成整改。

上一年度内控一般缺陷已整改落实。2025年度公司内部控制运行有效,董事会审计与风险管理委员会监督指导内控工作。2025年公司新制定多项审计规章制度。2026年度,公司将围绕“十五五”发展目标,以高质量发展为中心,推动风险防控融入日常经营,加强业务风险管控,优化组织和人员结构等,促进长远、持续、稳定发展。

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