2026年3月30日,安泰科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,天健会计师事务所审计了安泰科技2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内部控制重大缺陷。因内部控制有固有局限性,推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,安泰科技于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安泰科技2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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