2026年03月31日,安凯客车发布内部控制审计报告。报告显示,按照相关要求,审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安凯客车董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计认为,安凯客车于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安凯客车2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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