均胜电子2025年财务与非财务内控无重大缺陷,2026年深化内控建设

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2026年3月31日,均胜电子发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性并披露报告是董事会的责任。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论方面,在2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论的因素;内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围上,纳入评价的主要单位资产总额占公司合并报表资产总额的85%,营业收入合计占比93%,涵盖组织架构等多项业务和事项,重点关注采购、销售等领域。

内控缺陷认定及整改情况显示,财务与非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷,发现的一般缺陷公司均重视并整改。

2025年公司完善制度体系和流程,内控运行总体有效。2026年,公司将按监管要求深化内控建设,提升精细化和规范化水平,探索数字化、智能化应用。

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