兆易创新2025年财务及非财务内控无重大缺陷,2026年将强化内控管理

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2026年03月31日,兆易创新发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司按照相关规定和要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围涵盖众多子公司,纳入评价单位的资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、资金活动等,重点关注高风险领域。内控缺陷认定标准与去年一致,报告期内财务和非财务报告内均未发现重大和重要缺陷,日常运行中的一般缺陷可通过整改解决。

此外,报告期内公司内控制度有效执行,发现的一般缺陷已完成整改。2026年公司将深入推进内控规范与日常管理结合,强化意识,优化环境,完善评价机制,防范风险。

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