博俊科技2025年度内控评价良好,未来将强化风险管控促发展

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2026年3月31日,博俊科技发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,公司依据企业内部控制规范体系,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及其全资、控股子公司,业务涉及内部环境、组织架构等多方面,重点关注资金营运、采购业务等高风险领域。

在内部控制缺陷认定方面,公司区分财务和非财务报告内部控制制定了具体标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

公司建立了完善的内部控制制度体系,包括内部控制环境、风险评估过程、主要控制活动等方面。在重点控制活动上,涉及控股子公司管理、重大投资与对外担保、关联交易、信息披露、募集资金使用与管理等多个关键领域,均有相应制度保障并有效执行。

未来,公司将继续完善内部控制制度,严格执行内部控制要求,强化监督检查,加强重点领域和环节的风险管控,提升风险识别与防范能力,以促进公司健康、可持续发展。

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