美迪凯2025年末财务报告内部控制被审计为有效

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2026年04月01日,美迪凯发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,天健会计师事务所审计了美迪凯2025年12月31日财务报告内部控制有效性。建立健全和实施内部控制并评价有效性是美迪凯董事会的责任,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能,且情况变化可能使内控不恰当,根据审计结果推测未来内控有效性有风险。审计意见认为,美迪凯于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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