兴发集团2025年财务与非财务内控均有效,2026年将持续优化内控体系

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2026年4月4日,兴发集团发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,建立健全和实施内部控制、评价其有效性并披露报告是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但内控有固有局限。

评价结论显示,基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;自基准日至报告发出日无影响内控有效性评价的因素;内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致,审计报告对非财务报告内控重大缺陷披露与公司评价报告一致。

评价范围涵盖公司本部及全资、控股子公司,资产和营收占比均达100%,主要业务和高风险领域包括资金、资产、存货等管理。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致。报告期内,公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷,非财务报告内控一般缺陷已整改。

2025年公司优化完善内控体系、规范执行制度、防范风险,实现内控目标。2026年,公司将持续优化组织架构及内控流程标准,修订完善制度,强化监督评价,促进健康可持续发展。

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