科恒股份2025年财务内控无重大缺陷,需加强非财务内控体系建设

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2026年04月09日,兴业证券发布关于江门市科恒实业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。兴业证券作为科恒股份的持续督导机构,审阅了科恒股份出具的《2025年度内部控制自我评价报告》,查阅相关会议文件、制度、审计文件及信息披露文件等,对公司内部控制情况进行核查。

报告显示,报告期内科恒股份不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。非财务报告内部控制方面,未发现重大缺陷,一般缺陷已整改,对公司无实质性影响。

2026年3月,科恒股份收到广东监管局警示函,系2022 - 2023年关联交易未及时审议披露、银行账户冻结信息披露不及时所致,公司已制定整改计划并开展整改。

兴业证券提示科恒股份结合相关法律法规要求,加强内部控制规范体系建设,有效执行内部控制制度,提高上市公司质量。

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