国博电子2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心

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2026年04月10日,国博电子发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,立信会计师事务所审计了国博电子2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。国博电子董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,国博电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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