2026年04月15日,天际新能源科技股份有限公司发布内部控制审计报告。
按照相关要求,信永中和审计了天际股份2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。天际股份董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性;注册会计师负责在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制存在固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能使内部控制不恰当,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。
信永中和认为,天际股份于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
需注意的是,天际股份于2026年2月11日收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案,截至报告日,立案调查尚在进行中,但这并不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。