瑞芯微2025年度内部控制有效,2026年将持续完善内控体系

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2026年4月15日,瑞芯微发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规范和制度对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及分公司、控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、研发管理等,重点关注研发、供应链和资金管理等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷,且无未完成整改的相关缺陷。

报告期内,公司推动内部控制体系完善,规范业务活动流程。2026年,公司将持续关注内外部环境变化,动态调整和完善内部控制体系,提升管理水平,促进可持续发展。

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