2026年4月15日,多氟多新材料股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,政旦志远(深圳)会计师事务所审计了多氟多2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能,情况变化可能导致内控不恰当,遵循程度降低,推测未来有效性有风险。审计意见认为,多氟多在2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。