2026年04月15日,澳弘电子发布非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。容诚会计师事务所依据中国注册会计师审计准则审计了澳弘电子2025年12月31日的合并及母公司资产负债表等,并于2026年4月16日出具了无保留意见审计报告。
根据相关要求,澳弘电子管理层编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。审计机构对汇总表所载信息与审计财务报表相关内容核对,在所有重大方面未发现不一致,除财务报表审计中对关联方交易有关的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。为更好理解资金情况,汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供澳弘电子年度报告披露使用。