2026年4月16日,彩虹显示器件股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,中审亚太会计师事务所审计了彩虹股份公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。彩虹股份公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,彩虹股份公司于2025年12月31日按照相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
彩虹股份2025年财务报告内部控制获有效认定
来源:爱集微
#彩虹股份#
#内部控制审计#
#中审亚太#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创