利亚德2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,持续优化内控体系

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2026年4月15日,利亚德光电股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在财务报告内部控制方面,不存在重大缺陷,董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;非财务报告内部控制也未发现重大缺陷,且评价基准日至报告发出日之间未发生影响评价结论的因素。

公司按风险导向原则确定评价范围,纳入评价的单位资产总额占合并报表资产总额的99.31%,营业收入占98.90%。主要业务和事项涵盖组织结构、人力资源等多方面,重点关注产品质量、募集资金等风险领域。

公司依据相关要求和制度开展评价工作,并制定了内部控制缺陷认定标准。报告期内,财务和非财务报告内部控制均无重大、重要缺陷,上一年度同样如此。

在内部控制建立和执行方面,公司有着完善的内部控制环境,包括合理的治理结构、明确的发展战略、积极的企业文化等。同时,公司建立了风险评估体系,在关联交易、对外担保等方面建立了有效控制程序。此外,公司注重信息与沟通,包括内部信息沟通和与投资者的沟通,并设有内部监督机制。

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