2026年04月17日,宇环数控机床股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了宇环数控2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宇环数控董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。天健会计师事务所认为,宇环数控于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
宇环数控2025年财务报告内部控制有效,为企业发展提供坚实保障
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