2026年04月18日,日联科技发布内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了日联科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性。审计意见认为,日联科技于2025年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
日联科技2025年财务报告内部控制被认定有效
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