博迁新材2025年财务与非财务内控均有效,2026年探索智能内控模式

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2026年04月18日,博迁新材发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论为,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及下属7家子公司与1家分公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项、高风险领域涵盖公司经营管理主要方面,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关规范体系及内部手册、方案开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,对一般缺陷已组织整改。

上一年度内部控制缺陷已全部整改完成。2025年公司持续优化内控体系,2026年将着力探索数字化、智能化的内控监督与管理模式,提升内控运行效率与成效。

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