2026年4月18日,深圳市长盈精密技术股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了长盈精密2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长盈精密董事会的责任,注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,长盈精密于2025年12月31日按相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
长盈精密2025年财务报告内部控制获有效认定
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