信质集团2025年财务报告内部控制被审计为有效

来源:爱集微 #信质集团# #内部控制审计# #财务报告#
386

2026年04月18日,信质集团发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,容诚会计师事务所审计了信质集团2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。信质公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,信质公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #信质集团# #内部控制审计# #财务报告#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...