八亿时空审计委员会监督致同所2025年度审计工作,审计报告规范有效

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2026年04月19日,八亿时空发布审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

公司聘请致同所为2025年度财务及内控审计机构。致同所成立于1981年,截至2025年末从业人员近六千,2024年度业务收入26.14亿元。公司于2025年4月24日、5月16日分别经董事会和股东大会审议通过续聘致同所。

致同所对公司2025年度财务报告及内控有效性审计,并对相关情况核查出具专项报告,认为公司财务报表编制合规,内控有效,出具标准无保留意见审计报告。审计中就多方面与公司沟通。

审计委员会在选聘时审查致同所,认为其具备资质和能力;审计中与项目组沟通,督促工作并评估;2026年4月16日会议审议通过相关报告并提交董事会。

总体看,致同所审计表现良好,审计委员会切实履行监督职责。

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