2026年04月22日,同惠电子发布《关于常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。致同会计师事务所接受同惠电子委托,依据中国注册会计师执业准则,审计了该公司2025年12月31日的合并及公司资产负债表等,并出具了无保留意见审计报告。
根据相关规定,同惠电子编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。编制和披露该汇总表是公司管理层的责任。会计师对汇总表与审计财务报表时复核的会计资料及经审计的财务报表相关内容进行核对,未发现重大不一致。除在财务报表审计中执行的关联方往来审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。为更好理解相关情况,汇总表应与已审计财务报表一并阅读。