联瑞新材2025年审计委员会履职尽责,促进公司规范治理

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2026年4月22日,联瑞新材发布2025年度董事会审计委员会履职报告。

公司第四届董事会审计委员会由唐芙云、潘东晖、吴凡三名成员组成,吴凡任主任委员。2025年,审计委员会以通讯表决方式召开7次会议,审议通过了如2024年年度内部审计报告、2025年度财务预算报告等全部议案。

履职方面,一是监督及评估外部审计机构工作,认为华兴会计师事务所具备资质和专业能力,审计遵循独立、客观、公正原则,审计期间双方有沟通交流;二是指导内部审计工作,认可内部审计工作计划并督促执行;三是审阅公司财务报告,认为报告真实、准确、完整;四是评估内部控制有效性,认为公司内控符合要求,能防范重大风险;五是协调相关部门与外部审计机构沟通,提高审计工作质量和效率。

总体来看,2025年审计委员会促进了公司内部控制建设和财务规范,2026年将继续秉承原则,发挥监督职能,维护公司与股东权益。

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