2026年4月23日,洲明科技发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,天健会计师事务所审计了洲明科技2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是洲明科技董事会的责任,而事务所的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,洲明科技于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,公告还附上了事务所的执业证书、营业执照及注册会计师执业证书复印件。
洲明科技2025年财务报告内部控制获有效认定,展现良好内控水平
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