铂科新材评估中审众环2025年履职,认可其审计资质与能力

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2026年4月24日,铂科新材发布2025年度会计师事务所履职情况评估报告。

公司聘请中审众环为2025年度财务报告及内部控制的审计机构。中审众环始创于1987年,是全国首批具备相关业务资格的大型会计师事务所之一,2013年转制为特殊普通合伙制。2025年末合伙人237人、注册会计师1306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元,2024年度上市公司审计客户244家,铂科新材同行业上市公司审计客户20家。

中审众环每年按业务收入规模购买职业责任保险,累计赔偿限额8亿元未使用,近三年审结民事诉讼未承担民事责任。近3年中审众环未受刑事处罚,受行政处罚3次、自律监管措施1次、纪律处分4次、监督管理措施10次;42名从业人员受行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

因中审众环2024年较好完成审计任务,为保证2025年审计工作连续性,公司继续聘请其为2025年审计机构,费用127.20万元,相关议案经董事会、监事会及股东大会审议通过。

中审众环对公司2025年度财务报告审计后,认为财务报表符合会计准则,公司保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的审计报告,审计中就多方面与公司管理层和治理层沟通。公司评估认为,中审众环具备审计资质和专业能力,能满足年报审计要求,在审计中展现职业操守和业务素质,勤勉尽责完成工作。

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