福达合金2025年度内控有效,下一年深化体系建设降风险

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2026年4月24日,福达合金发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效,且自基准日至报告发出日无影响评价结论的因素,内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖福达合金等多家公司,纳入评价单位资产总额占比98.05%,营业收入占比100%,涉及组织架构等多项业务和事项,重点关注公司治理合规等风险领域。公司依据相关要求开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致,并分别明确了财务和非财务报告内控缺陷的定量、定性标准。报告期内,公司财务和非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年度,公司内部控制整体运行良好,与经营规模等相适应。下一年度,公司将深化以风险为导向的内部控制体系建设,常态化评价内控,结合监督评估与日常管理,完善制度、规范执行、推进监督检查,促进健康可持续发展。

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