*ST亿通2025年度财务报告内部控制有效,为投资者决策提供有力支撑

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2026年04月25日,*ST亿通发布2025年度内部控制审计报告。

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能使内部控制不恰当,遵循程度降低,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。不过,公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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