2026年04月25日,震有科技发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了震有科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,震有科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
震有科技2025年财务报告内部控制被审计为有效
来源:爱集微
#震有科技#
#内部控制审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创