兆驰股份2025年度内控有效,锚定高科技集团战略目标

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2026年04月26日,兆驰股份发布2025年度内部控制评价报告。

公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示,在财务报告内部控制方面,不存在重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;非财务报告内部控制方面,也未发现重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及主要子公司,资产总额和营业收入占比超80%,重点关注战略、财务、市场、运营、法律等风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。

在内部控制总体执行上,公司治理结构规范,各治理层各司其职;2026年锚定“全球领先的高科技集团”战略目标,聚焦双主业转型;人力资源、社会责任、企业文化等方面均有相应举措;在资金、采购、资产等业务上建立了完善制度。此外,公司设有审计中心,保证审计独立性,对内控缺陷按程序报告。

报告期内,公司在财务和非财务报告内部控制方面均未发现重大和重要缺陷,也无其他内部控制相关重大事项。

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