江化微审计委员会2025年履职尽责,2026年将持续保障股东权益

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2026年04月26日,江化微发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

公司第五届董事会审计委员会由3名委员组成,2026年1月23日换届为第六届。报告期内,审计委员会召开六次会议,审议通过多项财务报告及续聘会计师事务所等议案。

在主要工作方面,审计委员会监督评估北京德皓国际的工作,认为其恪尽职守;同意续聘其为2025年度审计机构;指导内部审计工作,未发现重大问题;审阅财务报告,认为不存在欺诈等情形;评估内部控制有效;协调内外部审计沟通。

总体而言,2025年审计委员会依法合规履职。2026年将继续履行监督职责,加强对外部审计监督评估,支持内部审计,维护股东权益。

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