振华新材2025年度内控有效,2026年聚焦关键业务强化内控

来源:爱集微 #振华新材# #内控评价# #关键业务#
300

2026年04月26日,振华新材发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,于内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

公司依据风险导向原则确定评价范围,涵盖主要单位、业务和事项及高风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。同时,公司调整了内部控制缺陷具体认定标准,区分财务报告和非财务报告内部控制。在缺陷认定及整改方面,报告期内财务和非财务报告内部控制均无重大、重要及一般缺陷,也不存在未完成整改的重大或重要缺陷。

2026年,公司将结合实际与行业变化,重点关注销售业务、资产管理等关键业务领域,强化内部控制意识,完善内控体系建设,提升管理水平,促进长远发展。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #振华新材# #内控评价# #关键业务#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...