2026年04月27日,共进股份发布2025年度董事会审计委员会履职报告。
报告期内,第五届董事会审计委员会由汤胜(主任委员)、唐佛南、黄纯安组成,独立董事占半数以上。2025年共召开4次会议,全体委员均出席,审议了年报、季报、财务预算等多项议案。
审计委员会相关工作履职情况良好。监督及评估外部审计机构工作方面,聘任的中汇会计师事务所符合规定,完成审计业务,审计报告真实反映公司情况;指导内部审计工作,审阅计划、督促执行,整改少量非财报内控缺陷;审核财务信息,认为报告编制合规、真实完整;协调各方沟通,提高审计效率;评估内部控制有效,无重大和重要缺陷。
总体而言,2025年审计委员会履职尽责,2026年将继续秉承审慎、客观、独立原则,履行职责,促进公司规范运作。