广东鸿图2025年度内控评价良好,无重大及重要缺陷

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2026年04月30日,广东鸿图科技股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价,认为建立健全和实施内部控制、评价其有效性并披露报告是董事会的责任。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限性。

评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且在评价报告基准日至发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围上,公司按风险导向原则,将众多子公司纳入评价,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%,因成都德润鸿创科技未开展经营未纳入。主要业务和事项涵盖组织架构、采购业务等,重点关注市场风险等领域。

认定标准方面,公司依据相关法规制定,区分财务与非财务报告内部控制缺陷。财务报告内控缺陷以利润总额、资产总额定量衡量,还有相应定性标准;非财务报告内控缺陷定量参照财务,定性按对业务流程有效性影响及发生可能性判定。认定及整改情况表明,报告期内公司不存在财务及非财务报告内部控制重大和重要缺陷。此外,报告期内无其他内部控制相关重大事项。

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