*ST东晶2025年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷,运营管控有效

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2026年04月30日,*ST东晶发布2025年度内部控制审计报告及内部控制自我评价报告。

审计报告显示,按照相关要求审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

自我评价报告指出,公司依据相关规范体系开展内部控制评价工作。评价范围涵盖多个主要单位、业务和事项,包括组织架构、发展战略、人力资源等,重点关注销售合同签署等风险领域。公司还确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

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