舜宇精工2025年审计委员会履职良好,推动公司治理水平提升

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2026年4月30日,舜宇精工发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

报告期内,公司第四届董事会审计委员会由尤敏卫、黄加宁、倪文军组成,后尤敏卫任期届满离任,补选周栋,调整后的第五届审计委员会成员为周栋、黄加宁、倪文军,成员均具备专业知识和商业经验,构成符合规定。

2025年,审计委员会共召开5次会议,审议通过《2024年年度报告》及摘要、《2025年一季度报告》等议案。

主要工作包括:审议公司各期财务报告,认为其真实准确完整;监督评估外部审计机构中汇会计师事务所,认为其符合要求;指导内部审计工作,提出指导性意见;协调各方与外部审计机构沟通,促进财务和内控规范;监督评估公司内部控制,认为符合相关要求;审核关联交易,未发现损害公司及股东利益情形。

总体来看,2025年审计委员会有效推动公司治理水平提升,2026年将继续履职,关注重要事项,推动内部控制和财务管理完善。

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