天晟新材2025年度内控有效,仅存个别一般缺陷并已整改

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2026年4月30日,天晟新材发布2025年度内部控制评价报告。公司结合实际经营与环境,持续优化内控体系。经全面检查,截至2025年12月31日,不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷,个别一般缺陷已整改,不影响整体有效性;非财务报告方面也未发现重大及重要缺陷,一般缺陷已落实整改。

公司依据相关法规制定系列制度,形成规范管理体系,内控制度符合经营需求,有效控制风险。评价范围涵盖公司及子公司,涉及组织结构、资金、采购等业务和事项,重点关注投资决策等风险领域。公司还明确了内控目标、原则,建立了控制环境、会计系统和控制活动等。

同时,报告给出了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,并对发现的缺陷进行了整改。未来,公司将继续完善内控,促进健康发展。

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