激智科技2025年度内部控制有效,无重大及重要缺陷

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2026年04月30日,激智科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性并披露报告是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标是保证经营合法合规等,但因固有局限仅能提供合理保证,且未来有效性有风险。

评价结论显示,截至2025年12月31日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在重大方面保持有效财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日未发生影响结论的因素。

评价范围涵盖公司及其全资、控股子公司,资产和营收占比均达100%,业务包括控制环境等要素及多项具体业务,重点关注对外投资等领域。公司依据相关规范开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷,也无其他需披露的重大内部控制信息事项。

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