2026年05月01日,燕东微发布内部控制审计报告。按照相关要求,北京德皓国际会计师事务所审计了燕东微2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。因内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,燕东微于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
燕东微2025年末财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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