淳中科技2025年度财务报告内部控制有效,利于投资者决策

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2026年05月01日,淳中科技发布《内部控制审计报告(2025年度)》。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,立信会计师事务所审计了淳中科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是淳中科技董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险。审计意见显示,淳中科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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