天键股份2025年度内控有效,持续完善促发展

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2026年05月01日,天键电声股份有限公司发布《国联民生证券承销保荐有限公司关于天键电声股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

公司根据风险导向原则确定内控评价范围,包括公司及重要控股公司,资产和营收占比均达100%,涵盖组织架构、采购付款等多方面。从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面评估内控情况。内部环境上,完善组织架构,承接原监事会职权;制定人力资源政策和绩效考核体系;建设企业文化增强凝聚力。风险评估方面,收集信息评估风险,确定应对策略并将完善机制。控制活动涵盖采购、销售、资产等多领域,建立相应制度和流程。信息与沟通上,重视制度建设,完善信息化系统。内部监督由内部审计部门负责。

公司区分财务与非财务报告内控,制定缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内控重大或重要缺陷。公司将持续改进内控,防范风险。保荐机构核查后认为,天键股份现有内控符合要求,在重大方面保持有效,董事会报告反映内控建设及运行情况。

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